Добрый день!
Покупатель осуществил предоплату по р/с, потом ему реализовали товар через комиссионера.
Поступила оплата Д51 К62 (Покупатель) 1000 р.
Передали товар комиссионеру:
Д45 К41 600 р
При составлении в 1С (Бухгалтерия Предприятия 3 Базовая) отчета комиссионера, получаем следующие проводки
Д90 К45 600 р списана себестоимость товара на расход
Д62 (Комиссионер) К90 1000 р. Выручка.
В итоге все верно, 62 закрылся. Поступлений от комиссионера тоже не будет. Однако, здесь такая проблема: субконто разные. Задолженность возникла у Комиссионера (он должен 1000 р.), а мы должны покупателю 1000 р.
Каким образом следует решить данный вопрос. Напрашивается вариант руками разделять проводку на 2 части.. Но нет ли более нормального способа?
Заранее большое спасибо за любые комментарии.