Здравствуйте! Помогите, пожалуйста разобраться, как правильно заполнить декларацию по НДС. Организация занимается оптовой торговлей, товар закупаем в Белоруссии. При поступлении товара я начисляю НДС на 19 счет. Затем оплачиваю до 20 числа следующего месяца. Но к вычету беру только тогда, когда получены заявления с отметкой налоговой об уплате. Где в декларации я должна указать начисленный НДС на ввезенные товары?